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ca88客户端下载-sbf888胜博发官网 交通运输局2018年部门预算情况说明

索引号
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所属主题
财政
发布机构
sbf888胜博发官网 交通运输局
发布日期
2018-05-12
文号
废止日期

一、部门职责

  (一)贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。

  (二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责编制全县交通运输行业发展规划、中长期计划和年度实施计划并组织实施;负责全县道路运输站场设施布局规划;负责交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息化建设工作;拟定物流业发展规划并监督实施。

  (三)负责全县交通基础设施建设市场监督管理;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

  (四)负责国家、省、市列交通运输基础设施建设重大项目论证立项、征地拆迁、施工建设的衔接协调、服务配合工作;负责全县交通基础设施项目的前期工作、项目实施、(交)竣工验收和管理养护工作;指导监督乡(镇)做好乡村公路建设养护工作,负责乡(镇)通村公路建设、管理、养护年度考核工作;参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

  (五)负责全县交通运输行业监督管理;建立完善信息服务体系,指导运输企业优化结构、协调发展;会同有关部门制定、调整运输价格;组织重点物资运输和救灾、抢险、节日运输等紧急客货运输。

  (六)负责交通运输建设资金的筹融资工作,管理交通行业国有资产和国有资本;负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

  (七)负责全县交通运输行业体制改革;负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育;承担县公路“三乱”治理办公室日常工作。

  (八)负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员等交通战备工作;负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修。    

  (九)负责道路运输和公路工程安全生产监督管理;组织实施公路应急预案;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

  (十)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  根据上述职责,县交通运输局设4个内设机构。

  1、办公室(挂交通战备办公室牌子)

  负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、计划生育、政务公开、新闻宣传、政务督查、提案办理等工作;负责局机关财务、后勤事务、局属单位国有资本、国有资产及政府采购的管理工作;拟定全县国防交通工作的保障计划,规划国防交通网络布局,协调有关部门落实军事需求,实施应急交通保障;负责民用运力潜力调查和动员征用,制定国防交通物资储备计划并负责管理和调用。

  2、规划建设股

  承担全县交通运输体系规划的协调工作,负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度实施计划;负责国家、省列交通基础设施建设重大项目论证立项、征地拆迁、施工建设的衔接协调、服务配合工作;负责交通运输建设项目、国防交通建设项目前期工作的审查、申报;负责交通运输项目建设的招投标;负责农村公路建设的技术指导和建设管理;负责组织、配合交通运输项目的交(竣)工验收工作;负责交通运输项目统计报表及工程交(竣)工资料的收集归档工作;承担农村公路建设数据库的维护、更新业务。

  3、管理养护股

  负责路政执法监督检查、行政复议和行政诉讼,承担县公路“三乱”治理办公室、农村公路治理超限超载办公室日常工作;负责农村公路管理养护体制改革、依法行政和法制宣传工作;拟定全县农村公路养护规划,下达农村公路养护计划,指导全县农村公路养护管理工作;负责全县农村公路日常养护的质量监管;负责全县“筑路月”活动的组织开展、检查评比;负责全县农村公路养护统计月报及年报汇总工作,建立完善公路养护数据库;负责对全县农村公路管理养护人员进行业务技术培训;负责对年度农村公路养护任务进行督促检查、考评,参与公路养护、安保工程交(竣)工验收。

  4、运输安全股

  协调全县综合运输体系建设,参与拟定综合运输发展规划;负责交通运输业经济运行分析和信息化建设;监督管理运输市场、出租车行业、城市公交、公路运政执法等工作;负责交通运输行业的节能减排和交通运输安全生产监督管理工作;拟定交通运输行业安全生产应急预案;负责交通运输突发事件应急处置和处理工作。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  县交通运输局下属四个参照公务员法管理事业单位。包括:

  1.sbf888胜博发官网 公路路政管理大队,副科级全额事业单位,主要职责:依据公路管理的法律、法规和规章,保护路产,维护路权;实施路政巡查;管理公路两侧建筑控制区,维护公路养护作业现场秩序;依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;履行法律、法规规定的其它职责。

  2.sbf888胜博发官网 农村公路建设质量监督站,股级全额事业单位。主要职责:负责对县内农村公路建设工程实施质量监督;参与县内农村公路建设工程质量事故调查、处理工作;组织县内一般农村公路验收前质量检测鉴定工作,并参与工程验收;承担全县农村公路规划设计业务工作。

  3.sbf888胜博发官网 县乡公路养护站,副科级事业单位,主要职责:负责编制县乡公路大中修和日常养护计划;负责实施县乡公路日常养护工作,指导乡村做好通村道路的养护,参与列养公路的交竣工验收;协助路政执法大队维护路产路权不受侵害;负责农村公路养护数据库的统计和更新工作;组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

  4.sbf888胜博发官网 道路运输管理局,副科级事业单位,主要职责:贯彻实施道路运输发展规划、政策和规章;实施道路运输行业有关技术规范、标准,负责道路客货运输、运输站场、汽车维修、驾驶员培训、出租汽车、搬运装卸、运输服务市场的监管和行政许可审批;负责道路运输行业安全和道路运输市场秩序维护;负责全县道路运输行业行政执法工作、道路运输站场建设、国有资产监管、城市客运管理工作;下达重点物资运输、抢险救灾运输、战备物资运输的指令性计划并监督检查。

  (三)其他事业单位

    

  (四)派驻机构

    

  三、部门预算情况说明

  2018年县交通运输局预算收入852.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入852.25万元,上年结转0万元。预算支出852.25万元。

  (一)基本支出

  2018年部门预算基本支出552.25万元,与2017543.47万元相比,增加8.78万元,增长1.62%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

  (二)项目支出

  2018年部门预算项目支出300万元,其中:一般公共预算财政拨款300万元,包括行政事业性收入等其他收入安排的项目支出300万元。较2017年无变化,主要原因是根据业务需要,预算安排乡镇农村公路管理所管养经费。

  (三)非税收入

  2018年本部门非税收入计划征收0万元。其中:

  省级批准设立0项,分别计划征收0万元、0元、0万元、0万元。

  (四)政府支出功能分类指标

  1.交通运输支出679.06万元,较2017年增加36.04万元,增长10.5%。主要增长原因一是2018年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出;。

  2.社会保障和就业支出139.88万元,较2017年增加5.97万元,增长4.46%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。

  3.医疗保障支出0万元,与2017年相比无变化。

  4.住房保障支出33.31万元,较2017年增加4.85万元,增长7%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元。

  2.公务接待费0万元,较2017年增加0万元。

  3.公务用车购置费0万元,与2017年相比无变化。预计2018年购置公务用车0台。

  4.公务用车运行维护费0万元。

  5.培训费0万元,较2017年增加0万元, 6.会议费0万元,较2017年增加0万元

  7.机关运行费17.24万元,主主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2017年相比减少0.55万元。

  8.政府采购预算0万元,较2017年减少0万元

  五、政府性基金支出情况

  无

  六、名词解释

  财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:C:\fakepath\交运局2018年部门预算编制.xls