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sbf888胜博发官网 果树果品研究所2019年部门预算公开说明

索引号
6208263229/2019-0516153726
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
sbf888胜博发官网 林业和草原局
发布日期
2019-05-16
文号
废止日期

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  sbf888胜博发官网 果树果品研究所主要职能有:

  (一)研究提出全县果品产业生产布局、品种结构调整和品种改良的意见和建议;

  (二)负责果树苗木管理、新品种培育、生产及引进推广工作;

  (三)承担果品产业资源调查、参与果品基地建设和示范园建设工作;

  (四)负责果品产业信息收集、交流和服务工作。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  本单位内设及归口管理机构0个。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  本单位无下属参照公务员法管理事业单位

  (三)其他事业单位

  本单位无下属非参照公务员法管理事业单位。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2019年预算收入84.48万元,比2018年预算增加3.85万元,增长4.77%,增长的主要原因是:单位部分人员专业技术等级晋升,增加工资标准,单位全体在职人员正常晋升增加薪级。包括:一般公共预算收入83.96万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0.52万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2019年支出预算,84.48万元,比2018年预算增加3.85万元,增长4.77%,增长的主要原因是:增加人员经费支出。包括:

  1.一般公共服务支出0万元。

  2.社会保障和就业支出0万元。

  3.卫生健康支出0万元。

  4. 农林水支出84.48万元。

  5住房保障支出0万元。

  四、一般公共预算情况

  2019年一般公共预算支出84.48万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2019年基本支出84.48万元,比2018年预算增加3.85万元,增加4.77%。增加的主要原因是:增加人员经费支出。

  (二)项目支出

  2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,与2018年预算持平,主要原因是:本单位无项目支出。

  1.保障运转经费0个。

  2.其他项目0个。

  五、部门一般性支出情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费0万元,与2018年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平。

  (四)培训费0万元,与2018年预算持平。

  (五)会议费0万元,与2018年预算持平。

  (六)机关运行费3.06万元,比2018年预算减少0.28万元,下降8.38%,下降的主要原因是:单位人员调出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入情况

  2019年本单位无非税收入。

  (三)政府采购情况

  2019年本预算单位政府采购预算总额0万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为**万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值234.7万元。

  七、名词解释

  财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。

  其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

  上年结转和结余,指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

  一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务,指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  行政运行,指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

  事业运行,指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,指除上述项目之外的其他省委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  机关运行经费,为保障省委办公运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:部门预算公开表