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平凉市森林公安局sbf888胜博发官网 分局2019年部门预算公开说明

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所属主题
发布机构
sbf888胜博发官网 林业和草原局
发布日期
2019-05-16
文号
废止日期

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  平凉市森林公安局sbf888胜博发官网 分局是维护sbf888胜博发官网 辖区森林和野生动物安全的职能部门。主要职责是:

  (1)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

  (2)依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》,侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件,严厉打击刑事犯罪活动,保卫森林资源和野生动物资源安全。

  (3)加强林区治安管理,维护林区的治安秩序,查处林区的治安案件和《森林法》第39、42、43、44条规定的行政案件。

  (4)预防森林火灾,加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设,保卫林业生产安全。

  (5)加强联防队伍和护林员队伍建设,提高防火、防盗能力。

  二、机构设置

  平凉市森林公安局sbf888胜博发官网 分局内设及归口管理机构有办公室、刑侦治安股、政工督察室和法制制等4个内设机构。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2019年预算收入84.33万元,比2018年预算增加5.51万元,增长7%,增长的主要原因是:机关事业单位职工工资,提高人民警察值勤岗位津帖和加班补贴,调整与工资挂钩的公用经费标准。包括:一般公共预算收入84.33万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2019年支出预算84.33万元,比2018年预算增加5.51万元,增长7%,增长的主要原因是:支出增加单位职工工资,提高人民警察值勤岗位津贴和加班补贴。包括:农林水支出84.33万元。

  四、一般公共预算情况

  2019年一般公共预算支出84.33万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2019年基本支出84.33万元,比2018年预算增加5.51万元,增加7%。下降的主要原因是:增加单位职工工资支出。

  (二)项目支出

  2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。

  +

  1.保障运转经费0个。

  2.其他项目0个。

  五、部门一般性支出情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费0万元,比2018年预算减少0万元,下降0%。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2018年预算减少0万元,下降0%。

  (四)培训费0万元,比2018年预算减少0万元,下降0%,。

  (五)会议费0万元,比2018年预算减少0万元,下降0%。

  (六)机关运行费24万元,比2018年预算持平,下降0%,。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

  (二)非税收入情况

  2019年本部门共有1单位涉及非税收入,2019年计划征收20万元。

  (三)政府采购情况

  2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为76万元。其中:部门预算单位共有公务用车(执法勤务车)1辆,价值24万元。单价20万元以上的设备价值24万元。

  七、名词解释

  财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。

  其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

  上年结转和结余,指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

  一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务,指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  行政运行,指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

  事业运行,指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,指除上述项目之外的其他省委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  机关运行经费,为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:部门预算公开表